Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 2022069

Číslo faktúry 2022069
Dátum zverejnenia faktúry 15.06.2022
Dátum doručenia faktúry 31.05.2022
Dátum splatnosti 13.06.2022
Dátum úhrady 10.06.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Klepanec Elektro s.r.o. Suľany 207, 951 25 Hruboňovo /53060237/
Predmet Odbor. prehliadka elektrospotrebičov
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 134/2022
Suma faktúry 1291,68
Uhradená suma 1291,68 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00