Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 22VF042

Číslo faktúry 22VF042
Dátum zverejnenia faktúry 27.06.2022
Dátum doručenia faktúry 10.06.2022
Dátum splatnosti 24.06.2022
Dátum úhrady 22.06.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Roman Látečka SATEL Škultétyho 8 94912 Nitra /50615823/
Predmet Oprava STA
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 149/2022
Suma faktúry 284,00
Uhradená suma 284,00 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00