Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. OF220231

Číslo faktúry OF220231
Dátum zverejnenia faktúry 07.07.2022
Dátum doručenia faktúry 06.06.2022
Dátum splatnosti 03.07.2022
Dátum úhrady 30.06.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM Coboriho 1, 94901 Nitra /33715513/
Predmet Pastelky,bloky+potlač,ceruzky+potlač
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 138/2022
Suma faktúry 450,60
Uhradená suma 450,60 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00