Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 22129

Číslo faktúry 22129
Dátum zverejnenia faktúry 07.07.2022
Dátum doručenia faktúry 17.06.2022
Dátum splatnosti 30.06.2022
Dátum úhrady 29.06.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO ASANA - Toman s.r.o. Pr iStudničke 70, 949 07 Nitra /45423890/
Predmet Dezinsekcia
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 159/2022
Suma faktúry 72,00
Uhradená suma 72,00 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00