Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 2314354

Číslo faktúry 2314354
Dátum zverejnenia faktúry 02.08.2022
Dátum doručenia faktúry 27.07.2022
Dátum splatnosti 03.08.2022
Dátum úhrady 01.08.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/
Predmet Pranie,prenájom rohoží
Link zmluvy na crz.gov.sk https://www.crz.gov.sk/data/att/3641507_dokument1.pdf
Objednávky
Suma faktúry 72,72
Uhradená suma 72,72 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00