Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 2022083

Číslo faktúry 2022083
Dátum zverejnenia faktúry 05.09.2022
Dátum doručenia faktúry 11.08.2022
Dátum splatnosti 25.08.2022
Dátum úhrady 23.08.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Klepanec Elektro s.r.o. Suľany 207, 951 25 Hruboňovo /53060237/
Predmet Odbor.prehl. el. zar. elektroinštalácie
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 190/2022
Suma faktúry 936,00
Uhradená suma 936,00 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00