Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 22VF055

Číslo faktúry 22VF055
Dátum zverejnenia faktúry 07.09.2022
Dátum doručenia faktúry 25.08.2022
Dátum splatnosti 07.09.2022
Dátum úhrady 06.09.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Roman Látečka SATEL Škultétyho 8 949 12 Nitra /50615823/
Predmet Oprava STA
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 204/2022
Suma faktúry 125,21
Uhradená suma 125,21 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00