Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 202200811

Číslo faktúry 202200811
Dátum zverejnenia faktúry 29.09.2022
Dátum doručenia faktúry 16.09.2022
Dátum splatnosti 28.09.2022
Dátum úhrady 27.09.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Eva Bedeová Energocentrum Braneckého 12 949 01 Nitra /33710252/
Predmet čistiace prostriedky
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 209/2022
Suma faktúry 1015,16
Uhradená suma 1015,16 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00