Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 202200813

Číslo faktúry 202200813
Dátum zverejnenia faktúry 29.09.2022
Dátum doručenia faktúry 16.09.2022
Dátum splatnosti 28.09.2022
Dátum úhrady 27.09.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Eva Bedeová Energocentrum Braneckého 12 949 01 Nitra /33710252/
Predmet Mopy,zmetáky
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 207/2022
Suma faktúry 193,34
Uhradená suma 193,34 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00