Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 2332601

Číslo faktúry 2332601
Dátum zverejnenia faktúry 29.09.2022
Dátum doručenia faktúry 22.09.2022
Dátum splatnosti 28.09.2022
Dátum úhrady 27.09.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/
Predmet Pranie,prenájom rohoží
Link zmluvy na crz.gov.sk https://www.crz.gov.sk/data/att/3641507_dokument1.pdf
Objednávky
Suma faktúry 75,60
Uhradená suma 75,60 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00