Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 202200829

Číslo faktúry 202200829
Dátum zverejnenia faktúry 11.10.2022
Dátum doručenia faktúry 26.09.2022
Dátum splatnosti 10.10.2022
Dátum úhrady 06.10.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Eva Bedeová Energocentrum Braneckého 12 949 01 Nitra /33710252/
Predmet Pap. utierky
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 234/2022
Suma faktúry 605,88
Uhradená suma 605,88 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00