Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 22265

Číslo faktúry 22265
Dátum zverejnenia faktúry 31.10.2022
Dátum doručenia faktúry 17.10.2022
Dátum splatnosti 27.10.2022
Dátum úhrady 26.10.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO ASANA - Toman s.r.o. Pri Studničke 70 949 01 Nitra /45423890/
Predmet Deratizácia priestorov
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 260/2022
Suma faktúry 280,00
Uhradená suma 280,00 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00