Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 2341118

Číslo faktúry 2341118
Dátum zverejnenia faktúry 31.10.2022
Dátum doručenia faktúry 19.10.2022
Dátum splatnosti 26.10.2022
Dátum úhrady 25.10.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/
Predmet Pranie rohoží, prenájom
Link zmluvy na crz.gov.sk https://www.crz.gov.sk/data/att/2565708_dokument1.pdf
Objednávky
Suma faktúry 36,14
Uhradená suma 36,14 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00