Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 2342131

Číslo faktúry 2342131
Dátum zverejnenia faktúry 31.10.2022
Dátum doručenia faktúry 19.10.2022
Dátum splatnosti 26.10.2022
Dátum úhrady 25.10.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/
Predmet Pranie rohoží, prenájom
Link zmluvy na crz.gov.sk https://www.crz.gov.sk/data/att/3641507_dokument1.pdf
Objednávky
Suma faktúry 75,60
Uhradená suma 75,60 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00