Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 2350774

Číslo faktúry 2350774
Dátum zverejnenia faktúry 24.11.2022
Dátum doručenia faktúry 18.11.2022
Dátum splatnosti 23.11.2022
Dátum úhrady 22.11.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/
Predmet Pranie rohoží, prenájom
Link zmluvy na crz.gov.sk https://www.crz.gov.sk/data/att/2565708_dokument1.pdf
Objednávky
Suma faktúry 36,14
Uhradená suma 36,14 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00