Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 222062

Číslo faktúry 222062
Dátum zverejnenia faktúry 05.12.2022
Dátum doručenia faktúry 24.11.2022
Dátum splatnosti 04.12.2022
Dátum úhrady 02.12.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO KOFEMIKA spol. s r.o. 985 11 Eženka- Halíč /36003883/
Predmet Oprava strechy
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 317/2022
Suma faktúry 180,00
Uhradená suma 180,00 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00