Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 22177

Číslo faktúry 22177
Dátum zverejnenia faktúry 08.12.2022
Dátum doručenia faktúry 01.12.2022
Dátum splatnosti 07.12.2022
Dátum úhrady 06.12.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO ELECTROMONT s.r.o. Družstevná 832/3 979 01 Rimavská Sobota /46986863/
Predmet Revízia elektr. inštalácie
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 318/2022
Suma faktúry 684,00
Uhradená suma 684,00 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00