Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 202201061

Číslo faktúry 202201061
Dátum zverejnenia faktúry 14.12.2022
Dátum doručenia faktúry 01.12.2022
Dátum splatnosti 13.12.2022
Dátum úhrady 12.12.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Eva Bedeová Energocentrum Braneckého 12 949 01 Nitra /33710252/
Predmet čistiace prostriedky
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 328/2022
Suma faktúry 605,33
Uhradená suma 605,33 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00