Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 202211071

Číslo faktúry 202211071
Dátum zverejnenia faktúry 21.12.2022
Dátum doručenia faktúry 08.12.2022
Dátum splatnosti 21.12.2022
Dátum úhrady 16.12.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Mýval s.r.o. Rázusova 13 97701 Brezno /36793540/
Predmet Pranie bielizne
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 386/2022
Suma faktúry 145,80
Uhradená suma 145,80 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00