Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. OF220525

Číslo faktúry OF220525
Dátum zverejnenia faktúry 21.12.2022
Dátum doručenia faktúry 01.12.2022
Dátum splatnosti 24.12.2022
Dátum úhrady 16.12.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM Coboriho 1 949 01 Nitra /337115513/
Predmet Kancel.materiál
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 322/2022
Suma faktúry 407,18
Uhradená suma 407,18 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00