Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 2361489

Číslo faktúry 2361489
Dátum zverejnenia faktúry 02.01.2023
Dátum doručenia faktúry 14.12.2022
Dátum splatnosti 21.12.2022
Dátum úhrady 20.12.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/
Predmet Pranie rohoží, prenájom
Link zmluvy na crz.gov.sk https://www.crz.gov.sk/data/att/3641507_dokument1.pdf
Objednávky
Suma faktúry 75,60
Uhradená suma 75,60 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00